- 使用说明
- 本文书适用于审计工作方案,包含审计目的、审计的范围、审计的内容和要点等内容。
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审计工作方案
关于对 _________________________________ 建筑公司第一工程处 _________________________________ 年财务收支审计工作方案
根据 _________________________________ 建筑工程公司司务会研究,决定对所属第一工程处(以下简称 建一处) _________________________________ 年度财务收支情况进行审计。现将有关事宜安排如下:
第一条 审计目的
通过对 _________________________________ 建一处收支情况的审计,核实财务收支,严肃财经纪律,健全财务、财产、物资的管理制度,改善经营管理,提高经济效益。
第二条 审计的范围
主要审计该工程处 _________________________________ 年度发生的问题,个别性质严重的问题可追溯到 年。
第三条 审计的内容和要点
(一)审查的内容是:审查有无下列违反财经纪律的行为:
1.乱挤成本费用,乱列营业外支出;
2.截留、挪用应上缴国家利润和其他各项收人;
3.混淆资金渠道;
4.滥发奖金、补贴、实物和私分商品物资;
5.请客送礼,挥霍浪费;
6.挪用公款,贪污盗窃,行贿受贿;
7.其他违纪行为。
(二)审计的要点是: 。