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审计决定

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审计决定

中华人民共和国审计署

审计决定

审 _________________________________ [ _________________________________ ] _________________________________ 号

审计署关于 _________________________________ 部 _________________________________ 年度

预算执行情况的审计决定

_________________________________ 部:

_________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日至 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日,我署对你部 年度的预算执行情况进行了审计。根据《中华人民共和国审计法》第四十条和有关财经法规,现对你部违反国家规定的财政、财务收支的间题,作出如下审计决定:

_________________________________ 年 _________________________________ 月至 _________________________________ 月,你部科技司在下达拨付给中国 _________________________________ 科学研究院的科技三项费用中,以“ _________________________________ 口演变规律及整治研究”等名义虚列项目资金计 _________________________________ 元,作为管理费用由科技公司掌握使用。后该研究院根据科技司电话通知,其中 _________________________________ 元转人 _________________________________ 开发公司,被公司用于经营周转。 _________________________________ 年

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